为深化国有企业审计监督效能,规范企业生产经营行为,确保出资企业经济活动的合法性、合规性、真实性,保障国有经济的健康发展。省国科资公司根据2022年审计工作计划,成立内审工作领导小组,对出资企业全面开展审计工作。在各出资企业全面自查的基础上,8月份,重点对省煤矿设计院、省高原科技公司、省水利水电科学院、省孵化器公司四家企业开展现场审计检查工作。

本次开展的内部审计,旨在有效发挥审计监督职能,防止国有资产流失,关注国企经营管理薄弱点,促进所属企业健全制度,增强法律和廉政风险意识,提高企业发展活力和动力,保障经济持续、快速、健康发展。
为确保整个审计过程规范有序,审计组按照审计工作方案,从九个方面对出资企业2021年度进行审计,并根据审计情况进行延伸审计。一是资产、负债、所有者权益情况;二是收入、支出真实性、合法性;三是货币资金的真实性、完整性;四是固定资产的管理、使用情况;五是专项资金的管理和使用情况;六是贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署情况;七是“三重一大”经济事项的民主决策、执行情况;八是制度建立、健全和执行情况;九是企业依法用工、薪酬发放与社保费缴纳情况。
此次审计主要是检查被审计单位在经营管理、财务制度、人力资源、风险防控中存在的问题和短板,指导建立健全规章制度。同时,审计工作对提高企业经营管理水平,促进重大政策贯彻落实、规范权力运行、加强风险控制起到积极作用。下一步,公司将对本次审计发现的问题,经科学研判分析后,将认真督促整改。